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市委党史研究室2016年部门决算

发布:本站整理  时间:2017/9/17  点击:

中共驻马店市委党史研究室2016年部门决算

目录

第一部分  市委党史研究室单位概况

第二部分  市委党史研究室2016年部门决算情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委党史研究室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

附件    2016年部门决算公开表格

 

 

 

单位概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位,内设4个科室,分别为秘书科、研究一科、研究二科、研究三科。主要职责是:贯彻中央、省委、市委关于党史工作的决定和部署,制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作;进行党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见,为市委决策服务;负责中共驻马店党史资料的征集、整理和编纂;负责县、区党史史稿、大事记、人物传等业务的审查工作;负责中共驻马店党史、竹沟革命根据地史、党史专题研究丛书、党史人物传丛书和党史大事当月记、当年编工作等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作;组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动;组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训;指导县、区党史资料的征集、出版、宣传工作;承办市委交办的其他事项。

(二)人员构成情况 市委党史研究室共有编制15人,全部为事业编制。现有在职职工12人,退休人员8人。

(三)2016年度主要工作任务 围绕中央、省市委的重大工作部署进行中共驻马店史资料的征集、整理、编纂,资政育人。

 

2016年部门决算情况

一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计198.07万元,支出总计198.07万元,与2015年相比,收入总计增加16.52万元,增长9%,支出总计增加16.52万元,增长9%。

二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计198.07万元,其中:财政拨款收入198.07万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计198.07万元,其中:基本支出165.57万元,占83.6%;项目支出32.5万元,占16.4%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收支总决算分别为198.07万元、198.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加16.52万元、16.52万元,皆增长9%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出198.07万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.52万元,增长9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出198.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.51万元,占76.49%;社会保障和就业(类)支出28.91万元,占14.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.37万元,占5.23%;住房保障(类)支出7.92万元,占3.99%。 财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.03万元,支出决算为198.07万元,完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资改革增加人员工资支出;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

部门决算情况说明

1、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.26万元,其中:工资福利支出125.34万元(基本工资22.6万元、津贴补贴64.3万元、奖金24.06万元、其他社会保障缴费10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4万元),对个人和家庭的补助32.92万元(退休费24.9万元,生活补助0.37万元,住房公积金7.29万元);公用经费7.31万元,主要包括:商品服务支出7.31万元(办公费4.9万元、工会费1.42万元,公车运行维护费1万元)

2、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算为1万元,完成预算的41.66%,其中:公务用车运行费支出决算为1万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车拍卖后,单位只余一辆公务用车。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算1万元,占100%。公务用车运行支出1万元。主要用于维修、保养、燃油。

3、机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出32.5万元,比2015年增加7万元,增长20%。增长较多的原因是工资改革增加人员工资支出。

4、政府采购支出说明。2016年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出1万元,政府采购服务支出8万元。

5、其他重要事项的情况说明 2016年期末,市委党史研究室共有车辆1辆,为一般公务用车。

 

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2016年部门决算表格:/Upload/fcfinder/files/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81%E9%A9%BB%E9%A9%AC%E5%BA%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%85%B1%E9%A9%BB%E9%A9%AC%E5%BA%97%E5%B8%82%E5%A7%94%E5%85%9A%E5%8F%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4.xls

 

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